Как настроить аналитику по 90 счету в 1с 8 3

Настройка параметров учета в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Как настроить аналитику по 90 счету в 1с 8 3

Настройка параметров учета в 1С 8.3 является одним из первых действий, которое вы должны совершить, прежде чем приступить к полноценной работе в программе. Именно от них зависит корректность работы вашей программы, доступность различного функционала и правил ведения учета.

Начиная с версии программы 1С:Бухгалтерия 3.0.43.162, изменился интерфейс настройки параметров учета. Так же некоторые параметры стали настраиваться отдельно.

Настройка планов счетов

Перейдите в меню «Администрирование» и выберите пункт «Параметры учета».

В открывшемся окне перейдите по гиперссылке «Настройка планов счетов».

Данный раздел настроек состоит из шести пунктов. Далее мы рассмотрим каждый из них. Все они позволяют влиять на состав субконто у определенных счетов и субсчетов.

Учет сумм НДС по приобретенным ценностям

Изначально у нас уже установлены флаги в двух пунктах, которые не подлежат для редактирования. Так же вы можете дополнительно включить ведение по способам учета.

Учет запасов

Данная настройка так же была заполненной. Пункт «По номенклатуре» невозможно не использовать, зато остальные настройки при необходимости подлежат редактированию. Список счетов и субконто, на которые влияют эти настройки, приведен на рисунке ниже.

Учет товара в рознице

Здесь происходит управление субконто 41.12 и 42.02 счетов. По умолчанию был установлен только учет по складам. Он является предопределенным, и отредактировать мы его не сможем. Кроме этого данный вид учета можно вести по номенклатуре и ставкам НДС.

Учет движения денежных средств

Данный вид учета обязательно будет вестись по р/с. Так же рекомендовано дополнительно учитывать в 1С 8.3 движения ДС по их статьям для дополнительной аналитики по управленческому учету.

Учет расчетов с персоналом

Вести учет такого вида расчетов можно как по сотрудникам в целом, так и по каждому отдельно. Эти настройки оказывают непосредственное влияние на субконто 70, 76.04 и 97.01 счетов.

Учет расходов

Учет расходов обязательно будет вестись по номенклатурным группам. Если у вас есть необходимость готовить аудируемую отчетность в МСФО, желательно так же вести учет по элементам и статьям затрат.

Настройки зарплаты

Для перехода к данному пакету настроек, необходимо перейти по одноименной гиперссылке в форме параметров учета. Многие настройки здесь следует оставить по умолчанию, но все равно у вас есть обширное поле для действий.

Общие настройки

Для полноты примера отметим, что учет зарплаты и кадровый учет будут вестись в данной программе. Конечно же здесь есть свои ограничения, но если в штате вашей организации работает не много сотрудников, то функционала 1С:Бухгалтерия будет вполне достаточно.

Далее настроим порядок учета зарплаты, перейдя по соответствующей гиперссылке.

Перед вами откроется список настроек для каждой организации, учет которой ведется в программе. Откроем настройку для ООО «Конфетпром».

Здесь вы можете указать, как будет отражаться заработная плата в БУ, сроки ее выплаты, резервы отпусков и какие-либо особенные территориальные условия.

Вернемся назад и перейдем по другой гиперссылке.

Помимо прочего вы так же можете изменить способ упорядочивания списка сотрудников в документах и произвести настройки печатных форм.

Расчет зарплаты

Позволяет настроить списки видов начислений и удержаний. Изначально они уже заполнены некоторыми данными.

Так же, в данном разделе 1С можно включить доступность функционала больничных, отпусков и исполнительных документов. Настройка доступна только если в базе отсутствуют организации, где работает больше 60 человек.

Последняя настройка является очень полезной, так как при редактировании документа начисления зарплаты все его суммы будут пересчитываться автоматически.

Отражение в учете

Данный раздел необходим для того, чтобы указать способы разнесения затрат на оплату труда и обязательных страховых взносов с ФОТ по счетам БУ. Изначально эти настройки уже заполнены, но, конечно же, вы можете их откорректировать.

Кадровый учет и Классификаторы

Эти два последних раздела нет смысла подробно описывать, так как тут все интуитивно понятно. Классификаторы уже заполнены и зачастую оставляют данные настройки не тронутыми.

Прочие настройки

Вернемся обратно в форму параметров учета и рассмотрим кратко оставшиеся пункты настроек.

  • Сроки оплаты поставщиками и покупателями определяют, через сколько дней долг покупателя перед нами станет считаться просроченным.
  • Печать атрикулов – настройка их представления в печатных формах.
  • Заполнение цен продажи позволяет установить, откуда будет подставляться цена в соответствующие документы.
  • Тип плановых цен влияет на подстановку цен в документы, относящиеся к производству.

Настройки налогов и отчетов

Некоторые из этих настроек 1С 8.3 ранее производились в параметрах учета. Теперь они вынесены в отдельный интерфейс. Найти его вы можете так же в меню «Главное».

Форма настройки показана на рисунке ниже. Здесь, переходя по разделам, вы можете настроить налог на прибыть, НДС и прочие данные.

Как настроить аналитику по 90 счету в 1с 8 3

Как настроить аналитику по 90 счету в 1с 8 3

При этом на «денежных» счетах (50, 51, 52, 55, 57) появится новое субконто «Статьи движения денежных средств». Нужно выбрать требуемый способ учета — сводно или по каждому работнику.

Эта настройка управляет субконто на счетах 70, 76.04, 97.01. Доступен выбор способа учета затрат – по подразделениям или по всей организации. При этом настраиваются субконто на счетах бухучета 20, 23, 25, 26.

(также доступны в разделе «Зарплата и кадры» – Справочники и настройки – Настройки зарплаты).

Здесь настраиваются следующие параметры. Необходимо выбрать, в какой программе организация учитывает кадры и зарплатные расчеты – в этой или во внешней.

По ссылке «Порядок учета зарплаты» открывается форма «Настройки учета зарплаты»: В этой форме указывают следующее: на вкладке «Зарплата» – выбирается способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете; число выплаты зарплаты; способ бухучета списанных сумм

advocatus54.ru

е.

на 90 счет бухгалтерского учета. В статье условно принят за субсчет себестоимости продукции код 90.02.

Здесь собирается информация о производственных и реализационных затратах на те категории товаров (работ, услуг), которые были взяты на учет на счет 90.01. Счет 90.2 в основном корреспондирует со счетами 20, 43, 45.

Проводки при списании себестоимости выглядят так: Дт 90.02 Кт 20, 43, 45.

Отражение налогов Следующим шагом после признания выручки и списания себестоимости является начисление соответствующих налогов, сумма которых включена в стоимость реализованных товаров (НДС, акцизы).

Проводки составляют после перехода права собственности на товар покупателю.

Начисление НДС выполняется проводкой: Дт 90.03 Кт 68 «НДС». Это пассивный субсчет; 90.2 — «Себестоимость продаж».

Активный субсчет, отражает себестоимость проданного товара; 90.3 — «НДС по продажам». Важно Счет НДС тоже является активным, в корреспонденции со счетом 68 отражает сумму НДС, начисленного в бюджет; 90.4 — «Акцизы».

Настройка параметров учета в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

При этом на «денежных» счетах (50, 51, 52, 55, 57) появится новое субконто «». Учет расчетов с персоналом Нужно выбрать требуемый способ учета — сводно или по каждому работнику. Эта настройка управляет субконто на счетах 70, 76.04, 97.01.

Учет затрат Доступен выбор способа учета затрат – по подразделениям или по всей организации.

По ссылке «Порядок учета зарплаты» открывается форма «Настройки учета зарплаты»: В этой форме указывают следующее: на вкладке «Зарплата» – выбирается способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете; число выплаты зарплаты; способ бухучета списанных сумм по депонентам; данные для пилотного проекта ФСС;

Настройка параметров учета в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

Значит, если для всех организаций нашей информационной базы выполняется это условие, то мы в этом регистре можем понизить ставку в бюджет субъекта РФ.

При этом здесь мы видим ставку лишь в федеральный бюджет, чтобы настроить ставки в региональный бюджет необходимо нажать на одноименную гиперссылку после табличной части.

Ставки субъектов РФ настраиваются в этом случае в другом регистре сведений по кнопке «Создать», как мы можем заметить, конкретно для каждой организации. Вторая настройка в закладке «Налог

Счета бухгалтерского учета в «1С:Бухгалтерии 8»

Счет бухгалтерского учета — это способ текущего взаимосвязанного отражения и группировки имущества по составу и размещению, по источникам его образования, а также хозяйственных операций по качественно однородным признакам, выраженным в денежных, натуральных и трудовых измерителях.

Сумма всех операций, отражённых по дебету счёта, называется дебетовым оборотом; сумма всех операций, отражённых по кредиту, — кредитовым оборотом.

Результат соизмерения остатка (сальдо) на начало учетного периода, дебетовых и кредитовых оборотов определяется как остаток (сальдо) по счёту на конец учетного периода.

Как настроить аналитику по 90 счету в 1с 8,3

е. на 90 счет бухгалтерского учета.

В статье условно принят за субсчет себестоимости продукции код 90.02.

Здесь собирается информация о производственных и реализационных затратах на те категории товаров (работ, услуг), которые были взяты на учет на счет 90.01. Счет 90.2 в основном корреспондирует со счетами 20, 43, 45.

Проводки при списании себестоимости выглядят так: Дт 90.02 Кт 20, 43, 45. Отражение налогов Следующим шагом после признания выручки и списания себестоимости является начисление соответствующих налогов, сумма которых включена в стоимость реализованных товаров (НДС, акцизы).

Проводки составляют после перехода права собственности на товар покупателю. Начисление НДС выполняется проводкой: Дт 90.03 Кт 68 «НДС».

Это пассивный субсчет; 90.2 — «Себестоимость продаж». Активный субсчет, отражает себестоимость проданного товара; 90.3 — «НДС по продажам».

90.4 — «Акцизы».

Как настроить статьи затрат в 1С 8.3 Бухгалтерия?

Ведется в стоимостных и натуральных показателях. Для ведения аналитического учета на затратных счетах в программе используются различные справочники: статьи затрат, подразделения, номенклатурные группы, прочие доходы и расходы.

Субконто «статья затрат» к счетам в 1С необходимо для разделения по видам расходов. Используется в учете для анализа состава затрат, также используется и для целей налогового учета и классификации расходов по видам затрат НУ.

Для затратных счетов: 20, 23, 25, 26, 29, 44 в 1С используется единый справочник «Статьи затрат». Для аналитического учета прочих доходов и расходов используется справочник: «Прочие доходы и расходы».

На счете 20 (а также 23 и 29) аналитический учет ведется по подразделениям (субконто «подразделения»), видам выпускаемой продукции (субконто «номенклатурные группы») и видам затрат (субконто «статьи затрат»).

На счетах: 25, 26, 44 аналитический учет ведется по подразделениям и видам затрат.

План счетов в 1С 8.3: где найти и как настроить

Где найти план счетов в 1С 8.3, и как его настроить для своей организации в 4 шага читайте в этой статье. Зайдите в раздел «Главное» (1) и кликните на ссылку «План счетов» (2).

В открывшемся окне мы видим таблицу (3), состоящую из следующих полей:

  1. «Наименование…»;
  2. «Код счета». В этом поле мы видим номер счета;
  3. «Субконто 3»;
  4. «А». Активный
  5. «Вид». Здесь указываются следующие признаки счета:
  6. «АП». Активно-пассивный
  7. «Субконто 1»;
  8. «Субконто 2»;
  9. «П». Пассивный
  1. «НУ».

    В этом поле указано, участвует ли счет в налоговом учете, он ведется в 1С 8.3 одновременно с бухгалтерским на специальных регистрах;

  2. «Заб.».
  3. «Подр.». Здесь галочкой указывается признак «Учет по подразделениям»;
  4. «Кол.». В этом поле стоит галочка там, где есть количественный учет;
  5. «Вал.».

    В этом поле стоит галочка в счетах, по которым ведется учет в валюте;

2155317.ru

Счет является одним из самых сложных в плане счетов. Его особенность в том, что на конец периода он должен закрываться без остатка. С помощью типовых проводок и практических примеров для чайников разберемся в специфике использования счета 90 и рассмотрим закрытие счета 90 в конце месяца и в конце года.

Оглавление

  1. 1 Счет 90 в бухгалтерском учете
    • 1.1 Субсчета счета 90
    • 1.2 Закрытие 90 счета, проводки
  2. 2.2 Пример 2
  3. 2 Примеры операций с использованием 90 счета
    • 2.1 Пример 1
    • 2.2 Пример 2
  4. 1.2 Закрытие 90 счета, проводки
  5. 2.1 Пример 1
  6. 1.1 Субсчета счета 90

Счет 90 в бухгалтерском учете Ежемесячно на счете отражается финансовый результат от продаж по основной деятельности.

  1. Инфо Дт 90/3, Кт 68 «Выставлена сумма НДС по реализованной продукции». Аналогичным образом отражаются все налоги, подлежащие уплаты в бюджеты различных уровней. Реформация баланса 90 счет закрывается поэтапно, в первую очередь определяется оборот за текущий период по каждому субсчету.

Счета учета в 1С Бухгалтерии 8.3: номенклатура и контрагенты

Поступление и реализация товаров происходит со склада «Оптовый склад». Тип склада можно не указывать, так как мы укажем конкретный склад. Нажимаем кнопку «Создать» и заполняем поля формы.

Счета в своей программе 1С я настроил следующим образом: Создадим документ «» с реквизитами, соответствующими нашей настройке: В документе видно, что счет учета по умолчанию стал 41.01, но его можно поменять, если требуется оприходовать номенклатуру на другой счет.

Проведем его и посмотрим, какие проводки документ поступления сформировал в 1С 8.3: Видно, что проводки сформировались в соответствии с настройками.

Итак, подводя итоги, можно сказать, что набор счетов учета зависит от комбинации реквизитов Организация, Номенклатура, Склад и Тип склада. По умолчанию в настройках существует строка (в моем примере она первая), которая не имеет вообще никаких реквизитов.

Данная настройка срабатывает, когда никакая другая комбинация не подходит.

Учимся работать с бухгалтерскими отчётами: Анализ счёта (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

Немногие бухгалтеры (особенно начинающие) знают и пользуются всеми возможностями бухгалтерских отчётов в 1С.

Давайте учиться В этой статье на сквозном примере разберём работу с «Анализом счёта» в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0). Внимание, это урок — повторяйте все мои действия в своей базе (у вас только организация и период будут другими).

Итак, поехали! Заходим в раздел «Отчёты» и выбираем пункт «Анализ счёта»: В открывшемся отчёте указываем период (у меня это будет весь 2013 год), счёт (будем исследовать 10 счёт «Материалы») и организацию (у меня это будет Конфетпром), жмём кнопку «Сформировать»: И что мы видим? К примеру, какао порошок поступил в количестве 3 000 кг на сумму 221 195, 83 рублей, а был списан в количестве 200 кг на сумму 14 746, 39 рублей: А давайте выясним от каких поставщиков он поступил и на какие статьи затрат был списан.

Для этого зайдём в настройки отчёта (кнопка «Показать настройки»): Перейдём на закладку «Группировка по кор.

счету» и нажмём кнопку «Добавить»: Добавим два счёта 60 и 20 и укажем у них субконто как на рисунке: Нажмём кнопку «Сформировать» и увидим, что какао порошок нам поставили два контрагента «Divuar Cacao company» и «Таможня Брест-литовск».

А 200 кг были списаны на «Материальные расходы основного производства»: Теперь сделаем так, чтобы в отчёте остался только какао-порошок, раз уж мы работаем именно с ним.

Снова заходим в настройки отчёта, вкладка «Отбор». Ставим галку «Номенклатура» и в поле «Значение» выбираем «Какао порошок»: Переформируем отчёт, готово: А теперь было бы здорово оставить в отчёте только количество порошка, убрать суммовой эквивалент.

Для этого перейдём на вкладку «Показатели» в настройках отчёта и снимем галку «БУ (данные бухгалтерского учета)», при это оставим галку «Количество»: Нажмём кнопку «Сформировать» и вуаля: А что если прямо в отчёте рядом с материалом выводить единицу его измерения? Давайте перейдём на закладку «Дополнительные поля» и нажмём кнопку «Добавить»: Выберем поле «Номенклатура»->»Единица»: Сформируем отчёт: И увидим желанные «кг»: Я не буду повторяться про возможности общие с остальными бухгалтерскими отчётами (оформление, сдача в архив, отправка по почте и другие). О них вы сможете прочитать в уроке про использование оборотно-сальдовой ведомости.

zakondostatka.ru

Как настроить аналитику по 90 счету в 1с 8 3

Поиск

Отключен JavaScript У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.

0 Автор , Feb 28 2008 13:46

  1. Авторизуйтесь для ответа в теме

Сообщений в теме: 27 kliyas

  1. Регистрация: 28-February 08
  2. Откуда: , ,
  3. Пользователи
  4. Сообщений: 1

Отправлено 28 February 2008 — 13:46 Необходимо написать отчет, который бы показывал 901 счет в разрезе Контрагентов. промичилась с бухитогами, но толкового ничего не могу получить.

Голова пухнет.

Zaval

  1. Регистрация: 26-December 07
  2. Пользователи
  3. Откуда: , ,
  4. Сообщений: 1109

Отправлено 28 February 2008 — 19:43 КорСубконто не помогает?

Киев

Закрытие счета 26 (методом «Директ-костинг») и счетов 44.01, 44.02 по номенклатурным группам в 1С Бухгалтерия Предприятия 3.0

В типовой конфигурации на счете 90.07 изначально нет субконто «Номенклатурные группы».

Далее к ним применяются правила распределения в строго заданном порядке. Можно добавлять свои и переопределять существующие правила. В правилах определяется база распределения, счета для отбора расходов и многое другое.

Изменим существующую процедуру ОбщийМодуль.ПравилаРаспределенияРасходов.ДобавитьПравилоДиректКостинг() Процедура ДобавитьПравилоДиректКостинг(ПравилаРаспределения, Период, Организация) // Списываем расходы на продажу (на финансовый результат) Правило

Определение финансового результата (учет на 90 — х счетах в 1С)

Довольно часто у тех, кто только начинает сталкиваться с особенностями бухгалтерского учета, возникают сложности с пониманием организации учета на 90 — х счетах и их закрытием. В этой статье я постараюсь разъяснить структуру 90 — х счетов и особенности их закрытия на примере 1С Бухгалтерии 8.

Начнем с теории, а потом разберем практический пример. В формировании финансового результата участвуют: 90 счет «Продажи», 91 счет «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки». Организации получают основную часть прибыли от продажи продукции, товаров, работ и услуг (реализационный финансовый результат).

Прибыль от продажи продукции (работ, услуг) определяют как разницу между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) в действующих ценах без НДС и акцизов, экспортных пошлин и других вычетов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и затратами на ее производство и продажу.

Закрытие счета 90 в 1С

13.04.2020 Счет 90 «Продажи» отражает доходы и расходы по основному виду деятельности.

В конце каждого месяца он обнуляется, не имеет сальдо. Сальдо по субсчетам накапливаются нарастающим итогом, в конце года списываются на результат от основной деятельности и корреспондируют со сч.99 «Прибыли и убытки».

является регламентной процедурой, входящей в состав «Закрытие месяца». Закрывать «Продажи» необходимо именно этой процедурой, чтобы не допустить ошибок в учете.

Алгоритм закрытия 90 счета в 1С 8.3 бухгалтерия идентичен закрытию счета 90 в 1С 8.2, поэтому дублировать информацию не имеет смысла.

Окно «Закрытие месяца» имеет логически выстроенный перечень операций. Перед началом, необходимо заполнить реквизиты организации и указать отчетный период.

В поле окна будут отражены актуальные для организации регламентные операции, необходимые для выполнения в данный отчетный период.

Закрытие затратных счетов: 20, 23, 25, 26

Важное 22 декабря 2020 г. 13:59 Анжелика Махно, бухгалтер-консультант Линии консультаций компании «» Газета «», ноябрь 2020 Как у начинающих, так и у опытных пользователей возникают вопросы по поводу закрытия 20, 23,25,26 счетов. На примере программы «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред.

3.0, рассмотрим, какие необходимо сделать настройки, чтобы затратные счета ежемесячно закрывались корректно.

Учетная политика организации создается в программе ежегодно, вместе с ней заполняются и справочники: методы определения косвенных расходов и перечень прямых расходов. На скриншоте видно, что имеется возможность установить две галочки: «Выпуск продукции» — должен стоять у тех организаций, которые занимаются производством.

Три базовые аналитики учета в 1С Комплексная 2: чем заменить номенклатурные группы?

Как настроить аналитику по 90 счету в 1с 8 3

Ответ

Вопрос, чем заменить номенклатурные группы в новых конфигурациях 1С Комплексная автоматизация 2 или ERP 2, возникает постоянно. В старых конфигурациях «восьмерки» не было особенной альтернативы для аналитики учета производства или продаж.

В новых программах мы имеем три основных аналитики, которые можно было бы рассматривать как подходящих кандидатов на замену:

  • Группы финансового учета номенклатуры,
  • Группы аналитического учета номенклатуры,
  • Направления деятельности.

Группы финансового учета номенклатуры

Если мы посмотрим, что за справочники скрываются под названиями субконто 20 и 90 счетов, то увидим, что в субконто 20 счета попадают «Аналитические группы продукции».

1С Комплексная автоматизация 2: субконто 20 счета «Аналитические группы продукции» 

А в субконто 90 счетов — «Группы финансового учета номенклатуры».

1С Комплексная автоматизация 2: субконто 90 счета «Группы финансового учета номенклатуры» 

Это означает, что сквозной учет на счетах бухгалтерского учета с помощью ГФУ мы с вами не организуем.

Если у вас торговая компания, то все обороты по продажам и себестоимости ограничиваются 90-тыми счетами. Вроде бы можно организовать учет доходов и расходов по номенклатурным группам, они же — группы финансового учета номенклатуры. Никто не запрещает создать несколько ГФУ с одинаковыми счетами учета. Поэтому их можно детализировать, как вам нужно.

Но есть принципиальные отличия между Номенклатурной группой в старых 1С и ГФУ в новых.

ГФУ указывается в карточке номенклатуры при ее создании.

1С Комплексная автоматизация 2: Группы финансового учета в карточке номенклатуры

Менять ее нужно очень осторожно, так как эта аналитика отвечает за счета учета номенклатуры и включается в виды запасов. То есть еще и является аналитикой учета складских запасов.

Вид запасов формируется в документе поступления товара на склад, и ГФУ записывается туда из карточки номенклатуры.

1С Комплексная автоматизация 2: Вид запасов в документе передачи продукции из кладовой

В 1С КА 1.1 и УПП не было привязки номенклатурной группы к документу поступления и можно было любую номенклатурную группу указать непосредственно в строке документа продажи. Эта номенклатурная группа и пойдет в проводки. В 1С КА 2 и ERP 2 так сделать нельзя. Почему?

Формально для каждой строки реализации указывается вид запасов с ГФУ.

1С Комплексная автоматизация 2: Вид запасов в документе реализации товаров и услуг

Но документ реализации сам подбирает вид запасов из имеющихся в наличии на складе. Произвольно выбрать в нем ГФУ нельзя, максимум — выбрать вручную другой вид запасов, созданный при поступлении товара из тех, что есть на остатках.

Получается, что принцип работы аналитики совершенно другой и даже для торговой деятельности. А для производственной компании она вообще не подходит, так как аналитика по ГФУ в производственном учете не ведется.

Группы аналитического учета

Группы аналитического учета в программе используются в двух направлениях:

1. Как аналитика учета производства и для производственных отчетов, и на счетах учета производства в регламентированном учете.

1С Комплексная автоматизация 2: Группа (вид) продукции в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20

2. Как аналитика для отбора номенклатуры в отчетах.

Документы реализации вообще ее никак не используют. То есть как сквозная аналитика учета доходов и расходов Группы аналитического учета тем более не подходят.

Направления деятельности

Наиболее близкой по значению аналитикой по отношению к «старым» номенклатурным группам оказывается аналитика по Направлениям деятельности.

Именно ее обычно используют в 1С Комплексной автоматизации 2 и 1С ERP 2 в качестве аналитики по контрактам, проектам или направлениям деятельности.

По умолчанию использование этой аналитики в программе отключено. Включается она в настройках раздела «Финансовый результат и контроллинг».

1С Комплексная автоматизация 2: Финансовый результат по направлениям деятельности

Эта аналитика обладает удивительными свойствами, так как в зависимости от настроек может быть аналитикой практически любых разделов учета.

1С Комплексная автоматизация 2: направление деятельности

При этом она будет всегда писаться в проводках регламентированного учета как дополнительная аналитика, а не субконто.

1С Комплексная автоматизация 2: направление деятельности в регламентированном учете

Направление деятельности может быть:

  • Сквозной аналитикой на счетах регламентированного учета в дополнение к субконто.
  • Аналитикой учета выпуска продукции и незавершенного производства.
  • Аналитикой учета продаж и доходов.
  • Использоваться для распределения доходов и расходов в периоде, в том числе и пропорционально производственным расходам.
  • Аналитикой, по которой обособляется товар на складе.

Эту аналитику можно указывать непосредственно в документах выпуска как назначение выпуска продукции, и в документах реализации при продаже этой продукции.

Полностью продублировать учет как в старой программе, скорее всего, не получится. Но подобрать подходящую схему учета вполне можно. И даже более удобную.

Работу с направлениями деятельности в учете производственной компании в 1С Комплексная мы разбираем в курсе по практическому учету производства и затрат. 

Если вам нужно более глубоко разобраться в настройке работы с направлениями деятельности, то приходите на курс:

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.